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我市出台《关于进一步推动内部审计工作高质量发展的实施意见》
发布日期:2026-04-03 15:13  来源:市审计局  字号:[ ]

近日,市委审计委员会出台《关于推动内部审计工作高质量发展的实施意见》(以下简称《实施意见》),文件立足我市实际,围绕党对内部审计工作的领导、体制机制完善、业务规范、指导监督及人才建设等方面提出一系列举措,着力提升内部审计监督效能。

《实施意见》明确,要坚持和加强党对内部审计工作的全面领导,建立党组织直接领导下的内部审计领导体制,重大事项、重要问题首先向单位党组织报告。同时,进一步健全内部审计工作管理体制,推动各单位完善内部审计制度,落实国有企业总审计师制度,明确审计整改第一责任人。

《实施意见》强调,内部审计要聚焦主责主业,围绕财政财务收支、重大战略、重点项目和关键岗位开展监督,建立覆盖项目立项、现场实施、报告出具、整改落实的全流程质量控制机制。鼓励运用大数据等技术手段,推动审计监督由事后向事中、事前延伸。

《实施意见》要求,审计机关依法加强对内部审计工作的日常监督和专项检查,强化对社会审计报告质量的核查,并通过“以审代训”等方式,为内部审计人员提供实践锻炼平台。

下一步,市审计局将认真抓好《实施意见》的贯彻落实,推动内部审计在规范管理、防范风险、完善治理中发挥更大作用,为全市经济社会高质量发展提供有力保障。